
請問第一季度開出的收入和收到的成本發(fā)票不對等,對方成本票沒在第一季度開完,那么我可以先暫時估計成本入賬嗎,分錄怎么做
答: 你好,可以,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估? 貸:銀行存款等
12月份暫估成本,現(xiàn)在發(fā)票拿回來了怎么入賬?分錄怎么做?
答: 您好!你先紅字沖減錯誤的,然后做正確的就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們銷售一批貨物,但是這批貨物購進的時候沒有發(fā)票,賣出我們給對方開了發(fā)票,那我們公司需要做分錄的時候購進如何入賬,能入成成本嗎?
答: 你好,真實業(yè)務(wù)是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是未取得正規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣匯算清繳后這一部分成本要做調(diào)減,調(diào)增你們的利潤。


宋生老師 解答
2017-03-08 14:14
宋生老師 解答
2017-03-08 14:22