
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅申報(bào)表附表4的數(shù)據(jù)如何在增值稅申報(bào)表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
答: 你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額?
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
公司可以開6%和13%的專票,本月只開了6%的票,13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填,分錄怎么做
就是開了6%的紅沖發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表一6%那行合計(jì)是負(fù)數(shù),增值稅附表三怎么填


拿下CPA 追問
2022-01-19 18:09
venus老師 解答
2022-01-19 18:21