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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-18 12:06

你好,你們是差額交稅的嗎?應(yīng)該是填寫錯了。

酒酒窩窩訞 追問

2022-01-18 12:15

一直有這個數(shù)據(jù),

酒酒窩窩訞 追問

2022-01-18 12:16

要是以前她們填錯了怎么辦

郭老師 解答

2022-01-18 12:20

你好,以前填寫錯了,可以去稅務(wù)局修改。

酒酒窩窩訞 追問

2022-01-18 12:35

我查了下,是2021年7月申報增值稅的時候錯了,

酒酒窩窩訞 追問

2022-01-18 12:35

老師你看下就這個

酒酒窩窩訞 追問

2022-01-18 12:35

6月份就開了3000的發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-18 12:48

可以修改這個月的申報表。

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相關(guān)問題討論
你好,你們是差額交稅的嗎?應(yīng)該是填寫錯了。
2022-01-18 12:06:50
你好! 要好好對一下的
2019-11-10 14:48:04
你好;? 不一致的話 ;? 你調(diào)整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
如果不涉及抵減增值稅的,就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時,在填寫附表四本期實(shí)際抵減額就是了。
2020-03-02 10:54:15
學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
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