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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 16:19

那說(shuō)明你沒(méi)有填寫減免稅申報(bào)表,需要填寫減免稅280元才能申報(bào)

??向卻卓瑪?? 追問(wèn)

2022-01-17 19:28

我不想抵扣280,報(bào)表沒(méi)錯(cuò),是賬做的不對(duì)應(yīng)該是

江老師 解答

2022-01-18 10:48

一、首先表明的觀點(diǎn)是:正常是可以減免稅的,就是280元是可以抵扣的。
二、假定你不想減免280元,你的賬務(wù)處理是:
1、借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)280
貸:庫(kù)存現(xiàn)金280
2、如果沒(méi)有結(jié)賬申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的情況下,可以將此筆分錄刪除:
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)  -280
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 280

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,不需要的 減免了就做減免分錄 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目
2017-10-09 09:15:23
那說(shuō)明你沒(méi)有填寫減免稅申報(bào)表,需要填寫減免稅280元才能申報(bào)
2022-01-17 16:19:53
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
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