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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-01-17 11:47

您好同學,沒看到額=內(nèi)容呢

努力一次過 追問

2022-01-17 11:53

老師現(xiàn)在請問看到了嗎

努力一次過 追問

2022-01-17 11:55

兩家公司的都有減免稅款,還有已交稅金和未交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,所以麻煩老師寫下分錄了,以后好做參考,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-01-17 11:55

您的應交稅費余額還剩下80  多,您是想調(diào)整為零嗎,我給你發(fā)憑證

努力一次過 追問

2022-01-17 12:18

就是說年底要把三級科目都結(jié)平,如果結(jié)完還有80能改賬嗎,還是不管80就按余額結(jié)轉(zhuǎn)

李霞老師 解答

2022-01-17 12:27

你實際增值稅報表上還有留底稅額之類的嗎,沒有的話,把應交稅費調(diào)成零

努力一次過 追問

2022-01-17 12:50

嗯,那麻煩老師發(fā)下分錄

李霞老師 解答

2022-01-17 13:23

借,應交稅費-未交增值稅,83.29   貸,其他應付款、庫存現(xiàn)金

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銷項稅額與進項稅額科目的余額在月末不用結(jié)轉(zhuǎn)為零,月末也不用結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目,增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)只是用增值稅的二級科目進行結(jié)轉(zhuǎn)。進項稅科目和銷項稅科目上的金額就一致掛著。?關(guān)于增值稅的賬務處理,按照下面的總結(jié)掌握:1.?月末結(jié)轉(zhuǎn)當月未交增值稅:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅2.?月末結(jié)轉(zhuǎn)當月多交增值稅:借:應交稅費——未交增值稅貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交的增值稅)3.?交納當月的增值稅:借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款4.?本月交納上期未交的增值稅:借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款
2017-05-28 10:43:10
那你本月是交增值稅,還是留抵增值稅呢?
2018-01-29 12:11:19
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,您具體有什么明細科目呢?一般情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2019-01-08 22:21:03
您好同學,沒看到額=內(nèi)容呢
2022-01-17 11:47:54
你好!這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-09-13 14:10:46
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