
21年有真實(shí)業(yè)務(wù)成本,但是沒(méi)有發(fā)票,可不也可以暫估入賬,22年1月2月有發(fā)票在紅沖之前的發(fā)票做個(gè)正確的,可以嗎?
答: 可以暫估入賬,可以的
一家A公司預(yù)付貨款50萬(wàn),月末實(shí)際消費(fèi)51萬(wàn),但成本發(fā)票沒(méi)有給我們開(kāi),我們?yōu)榱苏鎸?shí)性,就以暫估入賬,這個(gè)應(yīng)付怎么用預(yù)付沖
答: 借XX費(fèi)用 51 貸預(yù)付賬款50 應(yīng)付賬款1
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月暫估成本時(shí)直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸.應(yīng)付賬款暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,沖銷之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做上述分錄


房娜 追問(wèn)
2022-01-16 19:42
房娜 追問(wèn)
2022-01-16 19:42
冉老師 解答
2022-01-16 19:42
冉老師 解答
2022-01-16 19:43