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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-16 05:56

您好,應(yīng)當(dāng)是按暫估入庫(kù)入賬更標(biāo)準(zhǔn)

萌萌。 追問

2022-01-16 11:21

林老師,一月份我收到的發(fā)票的時(shí)候,咋做分錄?借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品嗎?那法人微信轉(zhuǎn)賬付的款什么做分錄,怎么做分錄?

小林老師 解答

2022-01-16 11:52

您好,收到發(fā)票,1紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,借資產(chǎn)費(fèi)用科目等,貸其他應(yīng)付款

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您好,應(yīng)當(dāng)是按暫估入庫(kù)入賬更標(biāo)準(zhǔn)
2022-01-16 05:56:17
您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時(shí)一樣,只是紅字。
2022-01-16 21:20:10
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
2025-04-02 15:59:23
你好,等1月收到發(fā)票后應(yīng) 沖銷暫估,重新按照發(fā)票計(jì)量
2022-01-16 12:51:19
你的題目不全啊,你問題是什么啊
2017-07-04 09:51:22
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