
鄒老師,小規(guī)模納稅人,10-12月份進(jìn)貨六萬多,法人微信轉(zhuǎn)賬付款,貨也到了,發(fā)票今年一月份才開給我們,估計金額也一次開不完,我也要暫估入庫嗎?借庫存商品,貸其他應(yīng)付款-法人,收到發(fā)票了,再紅沖,再做入庫,然后剩下的再暫估入庫?還有我們?nèi)ツ晔止ぃ衲觊_始在軟件上做賬,那怎么紅沖這個憑證???(我是咱學(xué)堂學(xué)員,找您問問題真難,有時候遇不到您,就在這搜到了)
答: 您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
小規(guī)模納稅人,賬上沒錢,老板私自微信付貨款,我作內(nèi)賬,借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,這樣做分錄對嗎
答: 你好,這樣做正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我想咨詢一下,小規(guī)模要注銷時,庫存商品和其他應(yīng)付款有余額怎么處理?
答: 你好 稅局會讓你們庫存商品做變賣處理交稅 。同時其他應(yīng)付款還給對方


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2022-01-16 21:24
徐悅 解答
2022-01-16 21:28
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2022-01-16 21:32
徐悅 解答
2022-01-16 21:43
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2022-01-16 22:17
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2022-01-16 22:24
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2022-01-17 01:21
徐悅 解答
2022-01-17 07:40