老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

老師,一般納稅人取得進項發(fā)票,但當(dāng)月沒有收入,進項票不認證就行吧?高鐵票飛機票這些可以抵扣的進項如何做分錄或賬務(wù)處理呢?
答: 可以的,出差的借銷售費用應(yīng)交稅費,待認證,待銀行。
一般納稅人增值稅處理分錄?進項稅轉(zhuǎn)出怎么做賬
答: 需要看你們啥原因需要進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項稅50,進項10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理,
答: 如果之前留底的進項稅仍是在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅里面的話 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 50 貸 :應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 40 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 10








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冬日陽光 追問
2022-01-14 16:20
郭老師 解答
2022-01-14 16:23