
老師請教一下,這月采購的車30萬,支付一部分定金15萬,但當(dāng)月銷售了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本需要先暫估入庫是吧?借:庫存商品-暫估入庫 30 貸:預(yù)付賬款 15 應(yīng)付賬款-暫估入庫15 下月初紅字沖回同樣的憑證,然后再藍(lán)字做一個借:應(yīng)付賬款-暫估15 貸:銀行存款 15 是不是就可以啦?這樣對嗎?
答: 您好,對的。實(shí)際支付時直接就是應(yīng)付賬款了。
公司的預(yù)付賬款不多,收到預(yù)付賬款時,借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款-某工公 收到商品時,借:庫存商品 貸:? 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 ,號那里選那個科目,怎么樣才能借記應(yīng)付賬款,把這個科目做平?
答: 公司的預(yù)付賬款不多,收到預(yù)付賬款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時,借:庫存商品 貸:? 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 老師,您好! 請問?號那里選那個科目,請問怎么樣才能借記應(yīng)付賬款,把這個科目做平? 老師,請問我哪里出錯了,請幫忙給出正確的分錄,非常感謝 !
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 收到供應(yīng)商發(fā)票是借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,付款是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,那結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么結(jié),系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)>?
答: 你好,根據(jù)銷售數(shù)量*單位購進(jìn)成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品


珍惜 追問
2022-01-14 10:08
稅劍法盾 解答
2022-01-14 10:09