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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-08 17:17

老師,你好!因?yàn)橐呀?jīng)借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款,如果收到商品時(shí)再記入貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款明細(xì)科目的余額就成雙倍數(shù)了? 
比如:借:銀行存款 30  貸:應(yīng)付賬款30  收到商品,借:庫存商品 30  貸:應(yīng)付賬款  30,這樣的話,應(yīng)付賬款科目就有60的余額。請問如何處理,能結(jié)平這個(gè)科目?

鄒老師 解答

2017-01-08 17:12

你好,收到商品貸方用應(yīng)付賬款就可以了

鄒老師 解答

2017-01-08 17:20

你好,預(yù)付的時(shí)候  借;應(yīng)付賬款     貸;銀行存款 
收到發(fā)票 借;庫存商品  貸;應(yīng)付賬款

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你好,收到商品貸方用應(yīng)付賬款就可以了
2017-01-08 17:12:31
公司的預(yù)付賬款不多,收到預(yù)付賬款時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時(shí),借:庫存商品 貸:? 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 老師,您好! 請問?號(hào)那里選那個(gè)科目,請問怎么樣才能借記應(yīng)付賬款,把這個(gè)科目做平? 老師,請問我哪里出錯(cuò)了,請幫忙給出正確的分錄,非常感謝 !
2017-01-08 17:02:47
是公司內(nèi)賬
2017-07-24 19:35:31
您好,對(duì)的。
2016-10-21 00:41:20
你好 出售是做 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-04-27 16:20:59
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