
老師好,我們公司向A公司采購(gòu)一筆貨20000元,A公司讓B公司給我們開(kāi)票20000元,我們把21400元轉(zhuǎn)到B公司,1400是給B公司的稅點(diǎn),貨款B公司給A公司結(jié)算。請(qǐng)看我做的分錄,可以這樣做嗎?如若不行,應(yīng)該怎么做分錄?謝謝!
答: 同學(xué)你好,可以這樣子的
老師好,我們向A公司采購(gòu)20000元的貨,A公司讓B公司給我們開(kāi)了30000元的發(fā)票(發(fā)票金額是我們要求的),我們轉(zhuǎn)賬給B公司30000元,這個(gè)分錄該怎么做?我寫(xiě)下我上個(gè)財(cái)務(wù)的做法:借 庫(kù)存商品20000 貸 應(yīng)付賬款-A公司 20000,到了我們轉(zhuǎn)款給B公司后,做:借 應(yīng)付賬款-B公司30000元(余額顯示負(fù)數(shù)30000元) 貸 銀行存款30000元,我覺(jué)得上個(gè)財(cái)務(wù)這樣做不對(duì)吧,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝 ,(注:我們做的是內(nèi)帳)
答: 賬面肯定是3萬(wàn)成本入賬, 你之所以開(kāi)具3萬(wàn)就是為了多開(kāi)具成本避稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我們公司是掛靠在一個(gè)A公司,但是給B公司做事,A、B公司有合同關(guān)系,給B公司做完事后,B公司付款給A公司時(shí),A公司再付款給我公司,假如4月份A公司付了一筆款30萬(wàn)元給我公司,請(qǐng)問(wèn)這筆往來(lái)帳怎樣做帳?謝謝!工程在進(jìn)行時(shí),A公司共計(jì)也開(kāi)出了發(fā)票給B公司總計(jì)400萬(wàn)元,B公司在陸續(xù)付款給A公司,A公司也在陸續(xù)付款給我們公司,于是就了了那筆付款30萬(wàn)元的經(jīng)過(guò)。
答: 你好,你在收到三十萬(wàn)之前有給A公司打款讓他預(yù)繳稅款嗎?


半夏花語(yǔ) 追問(wèn)
2022-01-14 09:36
會(huì)子老師 解答
2022-01-14 09:43