老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒 問
同學(xué),你好 只有一次,是可以的 答
老師:小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè):2024年10月成立的,上一任 問
免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受,一般不能追溯之前; 前任開 1% 發(fā)票不正確,需收回紅沖后重開免稅發(fā)票,同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答
民辦小學(xué),1月份收到一筆教育局轉(zhuǎn)款計(jì)劃試點(diǎn)校膳食 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開錯(cuò)(沒有發(fā)生交易 問
一開始做了費(fèi)用的嗎 答
老師:店鋪報(bào)損:這樣做分錄行不行借:銷售費(fèi)用-報(bào)損65 問
您好,那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎? 答

差額征稅如何計(jì)算
答: 你好,我這里舉個(gè)例子差額計(jì)稅主要針對(duì)營改增項(xiàng)目。旅行社歐洲10日游收了100萬,支付簽證費(fèi)20萬,保險(xiǎn)費(fèi)住宿費(fèi)30萬,餐飲費(fèi)10萬。那么計(jì)稅的時(shí)候就是(100-20-30-10)/1.06*6%
差額征稅是怎么計(jì)算的?
答: 你好!比如收入100,支出80,稅率3% 就是用100-80=20*0.03
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
差額征稅的依據(jù)是什么?怎么計(jì)算差額征稅
答: 你好,根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕年47號(hào))的規(guī)定,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。


劉國旗 追問
2022-01-13 16:41
紫藤老師 解答
2022-01-13 16:42
劉國旗 追問
2022-01-13 16:47
紫藤老師 解答
2022-01-13 16:49