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有2個月增值稅申報表銷售額和利潤表中的營業(yè)收入本月數(shù)不一致,導(dǎo)致增值稅申報表本年累計(jì)和利潤表里本年累計(jì)不一致,我是要重新更正申報利潤表呢還是更正申報表
財務(wù)報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,增值稅申報表收入多的金額等于銷項(xiàng)的少金額,跨年了怎么處理
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務(wù)欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計(jì)算了,


小魚兒 追問
2022-01-12 17:29
林木老師 解答
2022-01-12 17:32
林木老師 解答
2022-01-12 17:33