1月份采購原材料收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證做賬計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng),銀行存款支付,材料也已經(jīng)入庫,報(bào)表已提交,賬也已經(jīng)做了,然后對(duì)方以發(fā)票開錯(cuò)為由又將發(fā)票拿回去重開,但是2月份沒有收到重開的發(fā)票,那2月份還需要調(diào)整1月份的賬嗎,之前的發(fā)票并沒有認(rèn)證
楊易霖媽媽
于2017-03-04 15:15 發(fā)布 ??1126次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-04 15:39
那對(duì)方拿回發(fā)票沖紅后再重開發(fā)票給我,我應(yīng)該如何做賬呢
相關(guān)問題討論

不用
2017-03-04 15:17:10

借:庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-10-25 10:10:25

你好,你的分錄正確。
2019-02-25 10:52:45

計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目中處理
2017-07-22 22:24:41

您好。如果您當(dāng)時(shí)拿到這個(gè)發(fā)票,做了賬,但是把進(jìn)項(xiàng)稅沒做,全部做了費(fèi)用,也沒認(rèn)證,您現(xiàn)在要認(rèn)證,那就要調(diào)整當(dāng)時(shí)的分錄,因?yàn)樵撟鲞M(jìn)項(xiàng)沒做,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:管理費(fèi)用等(借方負(fù)數(shù)).即使不做認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤也該調(diào)整。如果您當(dāng)時(shí)也沒做賬,也沒認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證,那就直接根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬就可以了。借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03
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袁老師 解答
2017-03-04 15:17
袁老師 解答
2017-03-04 15:45