老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關單、贈品相關合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

某汽車生產企業(yè)2015年12月銷售小汽車10輛,收取小汽車不含稅價款1000000元。另代收牌照費1500元,代收保險3500元,還向購貨方收取車輛裝飾費2500元,運輸費用20000元。計算該汽車廠本月應納增值稅稅額。
答: 計算該汽車廠本月應納增值稅稅額=1000000*0.13%2B(2500%2B20000)/1.13*0.13=132588.50
某汽車生產企業(yè)2011年12月銷售小汽車10輛,收取小汽車不含稅價款1000000元,另代收牌照費1500元,代收保險3500元
答: 你好,你有什么疑問呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我汽車生產企業(yè)(為增值稅一般納稅人)2018年12月銷售小汽車10輛,收取小汽車不含稅價款1000000元。另收取牌照費1500元,代收保險3500元,由委托方向購買方開具符合規(guī)定的財政票據和增值稅發(fā)票;還向購買方收取車輛裝飾費2500元,運輸費用20000元,自行開具增值稅發(fā)票。則該汽車生產企業(yè)本月增值稅計稅銷售額為()元。A、1019396.55B、1020512.82C、1023504.27D、1006410.26
答: 你是哪個部分不明確,同學

