老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶(hù)開(kāi)了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷(xiāo) 3 月確認(rèn)的未開(kāi)票收入及對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開(kāi)票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷(xiāo)需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶(hù)模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開(kāi)具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣(mài)一輛車(chē),我們公司先開(kāi)發(fā)票給要買(mǎi) 問(wèn)
開(kāi)一張發(fā)票就行,不需開(kāi)2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)在發(fā)生時(shí)計(jì)入什么科目?為什么有業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的企業(yè),在所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額?招待費(fèi)不是費(fèi)用嗎?
答: 根據(jù)情況計(jì)入管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi),因?yàn)閰R算清繳有扣除標(biāo)準(zhǔn)的, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的60%但是不超過(guò)銷(xiāo)售收入的5‰扣除。 學(xué)初級(jí)就應(yīng)該會(huì)有這些扣除標(biāo)準(zhǔn)的了,你可以百度一下稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?
答: 是的,可以這樣做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
例題24,計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)為什么不根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整所得額,但是企業(yè)所得稅根據(jù)招待費(fèi)調(diào)整?
答: 個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅是二種不同的稅,各自適應(yīng)各自的法律。個(gè)稅沒(méi)有調(diào)整招待費(fèi)的規(guī)定








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宋生老師 解答
2017-03-03 16:53
宋生老師 解答
2017-03-03 17:24