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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 12:44

你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2022-01-10 12:50

借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-01-10 12:53

操之前怎么做的退回來怎么紅沖就可以啊。

郭老師 解答

2022-01-10 12:56

你好,費(fèi)用發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬,你寫在借方,引起你的利潤(rùn)表和科目余額表不一致。

郭老師 解答

2022-01-10 13:04

好,涉及到費(fèi)用的都是啊。

郭老師 解答

2022-01-10 13:04

比如銷售出去的貨物結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個(gè)紅沖也是。

雁子 追問

2022-01-10 12:48

我之前支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)做的是:借 管理費(fèi)用  貸 應(yīng)付職工薪酬    借 應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款;我現(xiàn)在收到經(jīng)費(fèi)返回金了,應(yīng)該怎么做分錄?

雁子 追問

2022-01-10 12:51

為什么這樣做?

雁子 追問

2022-01-10 12:54

所有收回的費(fèi)用科目是不是都得是借方的負(fù)數(shù)?為什么這樣處理

雁子 追問

2022-01-10 13:02

就是說收到利息,收到工會(huì)返還金必須是借銀行存款,借 財(cái)務(wù)費(fèi)用/管理費(fèi)用(紅字)是吧?還有其他類似的業(yè)務(wù)類型嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!后面這種是對(duì)的了.
2019-04-04 14:29:43
你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會(huì)經(jīng)費(fèi)之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-10 12:44:34
借:銀行存款。貸:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 憑證是可以的,為便于財(cái)務(wù)軟件取數(shù),建議費(fèi)用 借方紅字
2020-07-07 15:35:42
你好,不用的,這么做就行
2019-07-02 11:34:14
您好,需要計(jì)提的。如果是直接記入管理費(fèi)用也行。
2017-04-08 15:25:59
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