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葡萄
于2022-01-10 10:46 發(fā)布 ??1803次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-10 10:47
你好 ;你具體是暫估的是什么業(yè)務(wù)的
葡萄 追問
2022-01-10 10:48
不知道,老師怎么沖掉好點,沖未分配要交稅,不太好,好像也只能沖法人
2022-01-10 10:49
是吧老師 前面賬我們也看不到,換了財務(wù)軟件,我也接手沒多久,看著暫估有余額
2022-01-10 10:55
老師,,我想請教一下,暫估,匯算清繳有調(diào)的話,我賬上還需要調(diào)嗎?,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?
meizi老師 解答
2022-01-10 11:04
你好;你還是描述下業(yè)務(wù)是為什么要掛 。這個跨年了嗎 ;我看看原來分錄怎么掛的。 你知道分錄不。 你用什么準則
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老師請問一下,以前年度應(yīng)付賬款暫估余額怎么沖掉好點,經(jīng)理要我們沖法人
答: 你好 ;你具體是暫估的是什么業(yè)務(wù)的
老師,我賬上出現(xiàn)的以前年度的“應(yīng)付賬款”借方余額,怎么處理?
答: 實際是沒有支付嗎?那就掛著就可以。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款貸方期末余額,大多都是以前年度的掛賬,有些什么方法處理?
答: 你好 還款就平賬了?
老師以前會計留下的以前年度的爛賬100萬左右,錢銀行轉(zhuǎn)了,但發(fā)票沒開回來,一直應(yīng)付賬款掛的負數(shù)余額,這種情況咋處理老師
討論
老師,以前年度的應(yīng)付賬款查出來實際是已經(jīng)支付了的,把這個應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為欠法人的款,合理嗎?
老師核對往來賬,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款貸方有余額2萬多,跟對方公司聯(lián)系是平掉的不知道以前年度哪里弄錯了,現(xiàn)在要平掉怎么弄?
以前年度的應(yīng)付賬款一直在賬上掛著,怎么解決
以前年度的應(yīng)付賬款數(shù)字錄錯了,今年怎么調(diào)?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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葡萄 追問
2022-01-10 10:48
葡萄 追問
2022-01-10 10:49
葡萄 追問
2022-01-10 10:55
meizi老師 解答
2022-01-10 11:04