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老師 您好!我在查應(yīng)付賬款的時候,有一個工廠借方有余額,還有一個工廠貸方有余額,但是原因查不出來,因為之前的帳比較亂,那我可以通過以前年度調(diào)整嘛?
老師以前會計留下的以前年度的爛賬100萬左右,錢銀行轉(zhuǎn)了,但發(fā)票沒開回來,一直應(yīng)付賬款掛的負(fù)數(shù)余額,這種情況咋處理老師
老師核對往來賬,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款貸方有余額2萬多,跟對方公司聯(lián)系是平掉的不知道以前年度哪里弄錯了,現(xiàn)在要平掉怎么弄?

