- 老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)- 需要重新備案銀行存款賬戶信息 答 
- 企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)- 您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答 
- 24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)- 你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答 
- 您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答 
- 老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)- 稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答 

- 請(qǐng)事假扣了工資,上個(gè)月按照全額未扣數(shù)計(jì)提了,這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬 - 答: 那就把扣了的沖減就可以了。 
- 上月工資已經(jīng)按照正常的計(jì)提了,本月發(fā)工資的時(shí)候人事才扣罰款,應(yīng)該怎么做賬 - 答: 你好 借 應(yīng)付職工薪酬 營(yíng)業(yè)外收入 罰款 貸銀行? 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候,是全額計(jì)提了,這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,有個(gè)員工因?yàn)檎?qǐng)假扣了100元工資,這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做? - 答: 你好,沖銷多計(jì)提的100就是了 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目 
 
  
 




 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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蘑菇包 追問(wèn)
2022-01-05 11:01
林木老師 解答
2022-01-05 11:04