上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計(jì)提嗎,會計(jì)分錄怎么做
猶豫的寒風(fēng)
于2022-01-05 09:16 發(fā)布 ??880次瀏覽
- 送心意
美橙老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-01-05 09:20
上期有留抵稅金,本期要確認(rèn)增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
1 )如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2 )如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸:銀行存款





藏品繳納3%個(gè)人所得稅由買家交 問
那個(gè)是賣家交個(gè)稅的 答
24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育么 問
是的,24年已取得中級征證 25年還需要繼續(xù)教育的哈 答
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那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi) 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
能開勞務(wù)派遣嗎?人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣開這種。 答
老師,系統(tǒng)安裝技術(shù)服務(wù)類型的公司,人工、所用到的 問
您好,去那種優(yōu)惠園區(qū)注冊個(gè)體開發(fā)票進(jìn)來 答