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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-04 13:57

你好;         是的。月末結(jié)賬12月份,結(jié)完,出報表,再年末結(jié)賬   最終是年結(jié)      

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2022-01-04 13:57:21
1.?年底轉(zhuǎn)賬 年底轉(zhuǎn)賬的程序如下: (1)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結(jié)出12月月末的余額; (2)編制結(jié)賬前的“資產(chǎn)負(fù)債表”,并試算平衡; (3)按年底轉(zhuǎn)賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關(guān)賬戶。
2021-12-20 11:10:16
年底結(jié)賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果,申報繳稅(特別是企業(yè)所得稅)的關(guān)健節(jié)點,對會計專業(yè)水平最終的考驗,也是會計人員最忙的時間,那年底結(jié)賬的步驟有哪些,年底結(jié)賬又有哪些注意事項? 年底應(yīng)在財務(wù)、賬務(wù)清理完畢,賬目核對相符的基礎(chǔ)上進行年底結(jié)賬。年底結(jié)賬工作一般分為3個步驟,即年底轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬。   1. 年底轉(zhuǎn)賬     年底轉(zhuǎn)賬的程序如下:   ?。?)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結(jié)出12月月末的余額;    (2)編制結(jié)賬前的“資產(chǎn)負(fù)債表”,并試算平衡;  ?。?)按年底轉(zhuǎn)賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關(guān)賬戶?!?  2. 結(jié)清舊賬    結(jié)清舊賬的做法如下:   ?。?)將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結(jié)出全年累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結(jié)清; ?。?)對年底有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年底余額轉(zhuǎn)入新賬,結(jié)束舊賬?!?  3. 記入新賬    根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年底決算的“資產(chǎn)負(fù)債表”和有關(guān)明細(xì)表,按表列出各賬戶的年底余額數(shù),不編制記賬憑單,直接記入新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶,并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。   年底結(jié)賬前需要注意的事情:   一、發(fā)票問題    1、費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有
2015-12-02 13:56:47
年底結(jié)賬是核算企業(yè)經(jīng)營成果,申報繳稅(特別是企業(yè)所得稅)的關(guān)健節(jié)點,對會計專業(yè)水平最終的考驗,也是會計人員最忙的時間,那年底結(jié)賬的步驟有哪些,年底結(jié)賬又有哪些注意事項? 年底應(yīng)在財務(wù)、賬務(wù)清理完畢,賬目核對相符的基礎(chǔ)上進行年底結(jié)賬。年底結(jié)賬工作一般分為3個步驟,即年底轉(zhuǎn)賬、結(jié)清舊賬和記入新賬。   1. 年底轉(zhuǎn)賬     年底轉(zhuǎn)賬的程序如下:    (1)計算出各賬戶的借方和貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結(jié)出12月月末的余額;    (2)編制結(jié)賬前的“資產(chǎn)負(fù)債表”,并試算平衡;  ?。?)按年底轉(zhuǎn)賬辦法填制12月31日的記賬憑證,并記入有關(guān)賬戶?!?  2. 結(jié)清舊賬    結(jié)清舊賬的做法如下:   ?。?)將轉(zhuǎn)賬后無余額的賬戶結(jié)出全年累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結(jié)清; ?。?)對年底有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年底余額轉(zhuǎn)入新賬,結(jié)束舊賬?!?  3. 記入新賬    根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年底決算的“資產(chǎn)負(fù)債表”和有關(guān)明細(xì)表,按表列出各賬戶的年底余額數(shù),不編制記賬憑單,直接記入新年度相應(yīng)的各有關(guān)賬戶,并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。   年底結(jié)賬前需要注意的事情:   一、發(fā)票問題    1、費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定,沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有
2015-11-23 13:35:59
你好! 1。進銷存和財務(wù)結(jié)合使用(嚴(yán)格安裝順序來操作) a。先進銷存結(jié)賬,“業(yè)務(wù)”中“月末處理”,先做“進銷存期末成本結(jié)轉(zhuǎn)”,在做“進銷存期間結(jié)帳”。結(jié)賬成功后,你看你軟件下面的進銷存期間就已經(jīng)變成下個月了。 b。財務(wù)結(jié)賬,做“出納簽字”——》“憑證審核”——》“憑證登帳”——》(如果有外幣,沒有就跳過次步驟)“賬務(wù)”菜單下面“期末調(diào)匯”——》“結(jié)轉(zhuǎn)損益”——》“期末結(jié)賬”。結(jié)賬成功后,你看你軟件下面的會計期間就已經(jīng)變成下個月了。 結(jié)賬就完成了。 2。進銷存和財務(wù)分開使用 a和b都可以,沒有先后順序。完成就可以
2020-02-24 22:29:04
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