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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-03 15:53

你好,未開(kāi)票收入賬務(wù)處理 是
借:銀行存款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

陳默 追問(wèn)

2022-01-03 17:02

賬務(wù)上面要不要特意標(biāo)明的?還是報(bào)稅的時(shí)候就填無(wú)票收入那欄就可以了
?

鄒老師 解答

2022-01-03 17:02

你好,賬務(wù)上面不要特意標(biāo)明。
是的 

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你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 2000 借;壞賬準(zhǔn)備 2000,,貸;應(yīng)收賬款
2019-08-19 10:31:43
你好同學(xué) 你可以當(dāng)成是本月的收入直接處理
2020-04-05 14:34:19
你好,學(xué)員,這個(gè)相當(dāng)于出售存貨,計(jì)入收入中
2022-02-22 17:35:10
你好,與開(kāi)票收入分錄一樣,申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入欄,次月開(kāi)票了,再申報(bào)時(shí)再未開(kāi)票收入欄寫(xiě)相應(yīng)負(fù)數(shù)
2020-01-08 16:28:34
1、企業(yè)收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí), 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 2、將專(zhuān)項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 3、工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分, 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積---資本溢價(jià) 4、對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷(xiāo)的部份 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的, 借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-04-28 15:06:40
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