之前年度做了無(wú)票收入,現(xiàn)在要開(kāi)票賬務(wù)怎么處理?
憂心的鞋子
于2021-06-26 07:44 發(fā)布 ??7160次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2021-06-26 07:46
1、本月沖銷上月無(wú)票銷售的收入分錄:
借:銀行存款等(紅字)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字)
2、本月按開(kāi)票的金額入賬:
借:銀行存款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 2000
借;壞賬準(zhǔn)備 2000,,貸;應(yīng)收賬款
2019-08-19 10:31:43

你好同學(xué)
你可以當(dāng)成是本月的收入直接處理
2020-04-05 14:34:19

你好,學(xué)員,這個(gè)相當(dāng)于出售存貨,計(jì)入收入中
2022-02-22 17:35:10

你好,與開(kāi)票收入分錄一樣,申報(bào)時(shí)填在未開(kāi)票收入欄,次月開(kāi)票了,再申報(bào)時(shí)再未開(kāi)票收入欄寫相應(yīng)負(fù)數(shù)
2020-01-08 16:28:34

1、企業(yè)收到專項(xiàng)撥款時(shí),
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2、將專項(xiàng)或特定用途的撥款用于工程項(xiàng)目,
借:在建工程
貸:銀行存款
應(yīng)付職工薪酬
3、工程項(xiàng)目完工形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的部分,
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積---資本溢價(jià)
4、對(duì)未形成長(zhǎng)期資產(chǎn)需要核銷的部份
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:在建工程”等科目
5、撥款結(jié)余需要返還的,
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019-04-28 15:06:40
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