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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-04-22 11:22

你好,一樣的處理,填報的時候,放在未開票收入一欄。

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你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 2000 借;壞賬準(zhǔn)備 2000,,貸;應(yīng)收賬款
2019-08-19 10:31:43
你好同學(xué) 你可以當(dāng)成是本月的收入直接處理
2020-04-05 14:34:19
你好,學(xué)員,這個相當(dāng)于出售存貨,計入收入中
2022-02-22 17:35:10
你好,與開票收入分錄一樣,申報時填在未開票收入欄,次月開票了,再申報時再未開票收入欄寫相應(yīng)負(fù)數(shù)
2020-01-08 16:28:34
1、企業(yè)收到專項撥款時, 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、將專項或特定用途的撥款用于工程項目, 借:在建工程 貸:銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 3、工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分, 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積---資本溢價 4、對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份 借:專項應(yīng)付款 貸:在建工程”等科目 5、撥款結(jié)余需要返還的, 借:專項應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-04-28 15:06:40
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