老師請(qǐng)教一下,7月收發(fā)票入固定資產(chǎn),9月收發(fā)票,是7月 問(wèn)
若加裝部件金額不大,可直接計(jì)入費(fèi)用 答
那些行也屬于簡(jiǎn)易征收 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開(kāi)普票和專票的稅率是多少?客戶讓我們 問(wèn)
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 具體解讀:小規(guī)模2023-27年開(kāi)票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。另外農(nóng)產(chǎn)品免稅,不動(dòng)產(chǎn)租賃和銷售按5%。 答
老師您好我們進(jìn)口的產(chǎn)品報(bào)關(guān)單我是放在入庫(kù)原料 問(wèn)
放在入庫(kù)原料后面 答
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),怎么計(jì)算超標(biāo)啊,我知道是6 問(wèn)
平時(shí)控制就不能超過(guò)銷售收入的0.5%,超過(guò)了就要全額調(diào)增 答

應(yīng)交增值稅里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額一直累計(jì)增加怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師/1、若月內(nèi)增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,如何結(jié)轉(zhuǎn)?2、若月內(nèi)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,如何?主要是增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄
答: 1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄

