
老師,我司\'借了20萬(wàn)給別人公司,收回來(lái)只有19萬(wàn),我們之前欠他們1萬(wàn)管理費(fèi),他們說(shuō)從這20萬(wàn)抵扣掉,怎么平賬,其他應(yīng)收款這1萬(wàn)
答: 你好,借銀行存款19 管理費(fèi)用1 貸其他應(yīng)收款
內(nèi)賬找不到其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi),是用紅字還是藍(lán)字?
答: 找不到其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi)是什么意思
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想請(qǐng)教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
答: 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,你好,我想咨詢一下,領(lǐng)導(dǎo)批示暫從實(shí)施管理費(fèi)解決,是該直接列支還是用其他應(yīng)收款核算?
老師好,別人用我們公司電,四月沒(méi)給錢,我做了其他收款單據(jù),生成借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)租戶還款時(shí)在哪里核銷,怎樣核銷
老師好,別人用我們公司電,四月沒(méi)給錢,我做了其他收款單據(jù),生成借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)租戶還款時(shí)在哪里核銷,怎樣核銷
老師。公司支付倉(cāng)庫(kù)租金和管理費(fèi),一共16萬(wàn),合同簽訂3年,為什么走其他應(yīng)收款?而不是走其他應(yīng)收款呢?


魚666 追問(wèn)
2021-12-31 15:21
魚666 追問(wèn)
2021-12-31 15:26
小惑老師 解答
2021-12-31 15:59
小惑老師 解答
2021-12-31 15:59