
老師,你好,我想咨詢一下,領(lǐng)導(dǎo)批示暫從實(shí)施管理費(fèi)解決,是該直接列支還是用其他應(yīng)收款核算?
答: 你好! 可以直接列支的
內(nèi)賬找不到其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi),是用紅字還是藍(lán)字?
答: 找不到其他應(yīng)收款沖減管理費(fèi)是什么意思
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,別人用我們公司電,四月沒給錢,我做了其他收款單據(jù),生成借其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)租戶還款時在哪里核銷,怎樣核銷
答: 您好,不好意思 我接手錯了 你可以重新提問。
我們公司有兩條賬有余額,我想年底給結(jié)平,都是其他應(yīng)收款,一個是給的街道的租房費(fèi),一個給的其他公司管理費(fèi)
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎
想請教一下:我想把其他應(yīng)收款的貸方余額調(diào)整成管理費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢 可能這樣調(diào)整嗎


實(shí)現(xiàn)了就不是夢 追問
2020-06-06 16:40
玲老師 解答
2020-06-06 16:58