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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-30 22:12

學員你好,可以這么操作的

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學員你好,可以這么操作的
2021-12-30 22:12:32
您好,發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2019-02-21 13:01:07
你好,要轉(zhuǎn)出的,或者做了銷項稅額也一樣,那就不用轉(zhuǎn)了。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-10 14:35:59
應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 應(yīng)交增值稅=銷項稅額+已交稅金-進項稅額-上期留抵稅額-進項稅轉(zhuǎn)出額-出口退稅
2019-02-26 15:25:18
你好,同學 不視同銷售的 不用進項稅轉(zhuǎn)出的
2024-05-11 13:47:52
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