
老師好,我上月的銷項額是29000,進項是49000,進項大于銷項,有20000的留抵,請問這個的賬務要怎么處理呢?謝謝~
答: 你好,分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)29000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)49000 借:應交稅費-未交增值稅20000 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20000
老師您好,本月的進項稅額大于銷項稅額怎么做賬務處理,謝謝
答: 您好 本月進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 留待下期繼續(xù)抵扣 不用做賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進項大于銷項時,不做賬務處理,可是進項大于銷項時留抵就要做賬務處理,留抵不就是進項大于銷項嗎
答: 進項大于銷項時留抵就要做賬務處理,留底不要賬務處理,這句話視乎 有瑕疵




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Elynn 追問
2021-12-29 14:10
大海老師 解答
2021-12-29 14:14