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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-28 09:04

對,這個留底稅額是沒有認(rèn)證時間的限制。

年輕的玫瑰 追問

2021-12-28 09:08

我是已經(jīng)抵扣了的,明年申報增值稅的時候會自動在上期留抵稅里面嗎

年輕的玫瑰 追問

2021-12-28 09:08

還有是不是就掛在未交增值稅里面了,有沒有什么風(fēng)險呢

東老師 解答

2021-12-28 09:08

對,就會自己在留抵稅額里面體現(xiàn)。

年輕的玫瑰 追問

2021-12-28 09:10

那我把今年所有的進(jìn)項發(fā)票都抵扣了,有風(fēng)險嗎

東老師 解答

2021-12-28 09:10

這個沒有風(fēng)險,就會形成留抵稅額,留以后抵扣

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相關(guān)問題討論
你好,在增值稅申報上顯示留抵稅不是未繳增值稅,就是留抵的稅額
2020-05-14 15:14:33
上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
三月份你進(jìn)項在那一欄填寫的
2020-05-14 12:11:48
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個步驟。要先將銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19 11:18:19
你好! 對的!
2018-11-08 17:29:31
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