
進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后,在增值稅申報上顯示留抵稅是未繳增值稅嗎?
答: 你好,在增值稅申報上顯示留抵稅不是未繳增值稅,就是留抵的稅額
帳務(wù)每月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,最后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵。發(fā)現(xiàn)上半年銷項大于進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,到年底這個借方“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”金額+年底“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”金額等于申報表中期末可留抵稅額。我想問的是之前銷項大于進(jìn)項時結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的金額這么處理?
答: 上半年銷項大進(jìn)項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師!請問現(xiàn)在1月做12月的賬,進(jìn)項大于銷項,稅未申報未交,我可以直接 借應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項 再借應(yīng)交增值稅 未交增值稅 嗎?就是相當(dāng)于我有稅交,就結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅貸方,有留抵的就結(jié)轉(zhuǎn)到了,應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方了?
答: 你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個步驟。要先將銷項和進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)








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年輕的玫瑰 追問
2021-12-28 09:08
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2021-12-28 09:08
東老師 解答
2021-12-28 09:08
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