信瑞實業(yè)公司2018年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 8月1日 銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時無力償還 8月16日 發(fā)現(xiàn)7月東風工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時,將金額誤記為5 600元,少記了900元 8月19日 銷售貨物80 000元,稅金10400元,已收回貨款并存入銀行 8月25日 提取備用金5 000元 8月28日 還購材料欠款7 800元 請根據(jù)上述資料編寫會計分錄。

刻苦的犀牛
于2021-12-25 11:49 發(fā)布 ??1085次瀏覽
- 送心意
悠然老師01
職稱: 高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2021-12-25 12:08
學員你好,分錄如下
借:應付票據(jù)800000
貸:短期借款800000
借:應付賬款900
貸:銀行存款900
借:銀行存款90400
貸:主營業(yè)務收入80000
應交稅費-增值稅-銷項稅額10400
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學員你好,分錄如下
借:應付票據(jù)800000
貸:短期借款800000
借:應付賬款900
貸:銀行存款900
借:銀行存款90400
貸:主營業(yè)務收入80000
應交稅費-增值稅-銷項稅額10400
2021-12-25 12:08:03
1、?????? 借:應付票據(jù),800000貸:短期借款 800000
2、??? 借:應付賬款 900,貸:銀行存款 900
3、????????????? 借:銀行存款 90400,貸:主營業(yè)務收入 80000? 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 10400
4、??? 借:現(xiàn)金? 5000,貸:銀行存款 5000
5、??? 借:應付賬款 7800,貸:銀行存款 7800
2021-12-21 10:42:44
你好同學寫的有些慢別急。
借:應付票據(jù) 800000 貸:應付賬款 800000
借:應付賬款900 貸:銀行存款 900
2021-06-30 18:40:17
同學你好
1
借,應付票據(jù)800000
貸,短期 借款800000
2
借,銀行存款900
貸,應收賬款900
3
借,銀行存款93600
貸,主營業(yè)務收入80000
貸,應交稅費一應增一銷項13600
4
借,庫存現(xiàn)金5000
貸,銀行存款5000
5
借,應付賬款7800
貸,銀行存款7800
2022-06-16 09:24:39
您好,用銀行承兌匯票的復印件就可以做附件了。
2024-04-03 15:43:44
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悠然老師01 解答
2021-12-25 12:08
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2021-12-25 12:08