4)8月1日銀行承兌匯票800000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因; 暫時無力償還8月16日發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6500元,在填制記賬憑證時,將金額誤記為5600元,少記了900元 5)8月19日銷售貨物80000元,稅金13600元,已收回貨款并存 入銀行8月25日提取備用金5000元8月28日還購材料欠款7800元 請根據(jù)上述資料編寫會計分錄。

學(xué)堂用戶rk5i4m
于2022-06-16 09:17 發(fā)布 ??2087次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-06-16 09:24
同學(xué)你好
1
借,應(yīng)付票據(jù)800000
貸,短期 借款800000
2
借,銀行存款900
貸,應(yīng)收賬款900
3
借,銀行存款93600
貸,主營業(yè)務(wù)收入80000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項13600
4
借,庫存現(xiàn)金5000
貸,銀行存款5000
5
借,應(yīng)付賬款7800
貸,銀行存款7800
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,分錄如下
借:應(yīng)付票據(jù)800000
貸:短期借款800000
借:應(yīng)付賬款900
貸:銀行存款900
借:銀行存款90400
貸:主營業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額10400
2021-12-25 12:08:03
1、?????? 借:應(yīng)付票據(jù),800000貸:短期借款 800000
2、??? 借:應(yīng)付賬款 900,貸:銀行存款 900
3、????????????? 借:銀行存款 90400,貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 10400
4、??? 借:現(xiàn)金? 5000,貸:銀行存款 5000
5、??? 借:應(yīng)付賬款 7800,貸:銀行存款 7800
2021-12-21 10:42:44
同學(xué)你好
1
借,應(yīng)付票據(jù)800000
貸,短期 借款800000
2
借,銀行存款900
貸,應(yīng)收賬款900
3
借,銀行存款93600
貸,主營業(yè)務(wù)收入80000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項13600
4
借,庫存現(xiàn)金5000
貸,銀行存款5000
5
借,應(yīng)付賬款7800
貸,銀行存款7800
2022-06-16 09:24:39
你好同學(xué)寫的有些慢別急。
借:應(yīng)付票據(jù) 800000 貸:應(yīng)付賬款 800000
借:應(yīng)付賬款900 貸:銀行存款 900
2021-06-30 18:40:17
您好,用銀行承兌匯票的復(fù)印件就可以做附件了。
2024-04-03 15:43:44
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