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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-23 11:20

公司購入不動產(chǎn)或購進物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認證,會計處理為 
借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價) 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬) 
      ——待抵扣進項稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 
購入物資,用在建工程(自建)情況。通常這種物資材料在分批購入,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認證,會計處理為: 
借:在途材料/材料采購等 (發(fā)票注明的不含稅價) 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) (按發(fā)票注明稅款的100%入賬) 
  貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款 
在投入使用的當(dāng)期,會計分錄: 
借:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 (按原發(fā)票注明稅款的40%入賬) 
第13個月時,從“待抵扣進項稅額”轉(zhuǎn)入 “進項稅額”,進入當(dāng)期實際可以抵扣進項稅額。 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
  貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 
(36號文規(guī)定:購進時已全額抵扣進項稅額的貨物和服務(wù),轉(zhuǎn)用于不動產(chǎn)在建工程的,其已抵扣進項稅額的40%部分,應(yīng)于轉(zhuǎn)用的當(dāng)期從進項稅額中扣減,計入待抵扣進項稅額,并于轉(zhuǎn)用的當(dāng)月起第13個月從銷項稅額中抵扣。)"

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相關(guān)問題討論
是的 增值稅申報表做進項轉(zhuǎn)出 賬務(wù)處理也是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
2016-03-30 13:58:37
你好,“應(yīng)交稅費”為負債類科目,貸方為負債增加(應(yīng)交稅費增加),借方為負責(zé)減少(應(yīng)交稅費減少)。
2019-03-03 21:43:02
借:原材料 應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
您好,貴公司是一般納稅人嗎?材料發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?不是的,領(lǐng)用時,借;在建工程-裝修工程,應(yīng)交稅費-待抵扣(40%的增值稅額)貸;原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出,40%的增值稅額),一年以后再抵扣。
2017-10-22 21:52:57
你好,購進的時候材料進項稅額抵扣了,那領(lǐng)用金額就是不含稅的20176.99
2019-11-18 08:15:24
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