在建工程,領(lǐng)用的原材料被抵扣了,借:原材料45056.1應(yīng)交稅費-進項稅額7943.93,貸:銀行存款5萬 :借;原材料 7943.93 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)7943.93 請問增值稅申報表也需做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
Bonnie
于2016-03-30 13:57 發(fā)布 ??1102次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52

上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好!
你做的很對,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
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