
本期收到庫(kù)存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品下月專(zhuān)票開(kāi)來(lái)后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅付款時(shí):借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
答: 一般情況,發(fā)票沒(méi)收到,暫估入庫(kù)的話,是不暫估進(jìn)項(xiàng)稅的,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 下月專(zhuān)票開(kāi)來(lái)后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
借:庫(kù)存商品31282.05 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5317.95 貸:應(yīng)付賬款 36600.(那么結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?金額多少?)
答: 需要看銷(xiāo)售比例是多少的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估分錄 借:庫(kù)存商品-10(含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估當(dāng)月賣(mài)出該商品結(jié)轉(zhuǎn)成本(成本含稅)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:庫(kù)存商品101. 我發(fā)現(xiàn)暫估存貨是含稅的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本(虛增)2.次月收到發(fā)票沖暫估借:應(yīng)付賬款-暫估10貸:庫(kù)存商品10借:庫(kù)存商品8.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.3貸:應(yīng)付賬款10暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本虛增了這個(gè)咋辦?
答: 借:庫(kù)存商品1.3 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1.3


鄒老師 解答
2017-02-23 11:20
鄒老師 解答
2017-02-23 11:26