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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-02-23 10:23

我們公司現(xiàn)在要注銷,要申報(bào)16年度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),但16年第二季度已經(jīng)預(yù)交200元的所得稅,這個怎么辦

追問

2017-02-23 10:27

注銷公司,還要匯算17年的所得稅,但截至到現(xiàn)在,公司盈利4.5萬,是不是要交所得稅?15年納稅調(diào)整后所得是虧損

鄒老師 解答

2017-02-23 10:17

根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫季度申報(bào)表的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額申報(bào)

鄒老師 解答

2017-02-23 10:24

多交的可以申請退稅

鄒老師 解答

2017-02-23 10:28

可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,如果還是盈利,需要繳納企業(yè)所得稅

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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
根據(jù)自己的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫季度申報(bào)表的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額申報(bào)
2017-02-23 10:17:51
你好,是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
2017-04-28 11:09:20
你好是0的 彌補(bǔ)虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
您好!就是按照稅法的要求對應(yīng)納稅所得進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的金額。 比如您自己計(jì)算您應(yīng)納稅所得額為10000,調(diào)整后為12000,這個12000就是納稅調(diào)整后所得。
2016-05-23 13:32:41
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