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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-12-22 22:14

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-23 05:29

1.寫出甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
200+100+1*0.09=300.09

暖暖老師 解答

2021-12-23 05:30

2.甲公司發(fā)生的當(dāng)月的業(yè)務(wù)當(dāng)中按照銷售貨物
9000+200+20/1.13+250/1.13=9438.94

暖暖老師 解答

2021-12-23 05:31

3.計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額
9438.94*0.13=1227.06

暖暖老師 解答

2021-12-23 05:31

4應(yīng)該繳納消費(fèi)稅的是銷售小汽車

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
因?yàn)檫@個(gè)是普通發(fā)票所以沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-04-24 14:49:19
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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