請問一下,上月只收到幾張進(jìn)項(xiàng)專票,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有對外開發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅額. 比如,1.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 368.14 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 47.86 貸:庫存現(xiàn)金 416 2.結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅47.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 47.86 接下來怎么處理呢~~
月月
于2020-07-13 16:19 發(fā)布 ??944次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
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應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下
購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31

你好,這個是增值稅對期末結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的賬務(wù)處理
應(yīng)交增值稅是負(fù)債科目,不是損益類,不通過管理費(fèi)用核算的
2016-11-15 17:34:10
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