
老師?比如裝修款前幾個(gè)月加起來法人付了150萬,這個(gè)月對(duì)方只能給我們開16萬發(fā)票,其他的要明年才能給我們開,那我這個(gè)月怎么做賬,后面收到剩下的發(fā)票怎么做賬
答: 同學(xué)你好 那就只能按照發(fā)票來做 先計(jì)入長期待攤費(fèi)用
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下,就是我們是建筑企業(yè),比方說這個(gè)月甲方給我們結(jié)算了50萬的工程量,但我們這個(gè)月只能開30萬發(fā)票,那剩余的20萬該怎么做賬呢
答: 沒有開票的20萬做無票收入。因?yàn)槟鷮?shí)際已經(jīng)完成50萬的工程量了。


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2021-12-22 12:59
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樸老師 解答
2021-12-22 13:10
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