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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-22 09:00

同學(xué),你好
是的,需要沖銷
借:原材料 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 09:30

沖銷 這個我知道 就是票來了 怎么查賬 或者怎么設(shè)置科目 讓我知道這張票來了 是要沖銷以前分錄 要重新做賬的

小菲老師 解答

2021-12-22 09:31

同學(xué),你好
摘要寫清楚:沖銷某年某月幾號憑證

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 09:38

老師 你理解錯了 你說的沖銷 是現(xiàn)在做賬時寫的。我的意思是 假如1月份 做了一筆 借:原材料 貸:銀行存款 到了8月份票來了 但是時間久了 我也不知道這個票是什么情況 怎么就能讓我回憶起 1月份有過那么一筆業(yè)務(wù) 當(dāng)時記賬了 只是沒有票呢

小菲老師 解答

2021-12-22 09:41

同學(xué),你好
之前暫估的時候,借:原材料-暫估

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 09:44

我怎么印象中 暫估不是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估 這又是什么情形下的業(yè)務(wù)啊 突然感覺好混淆

小菲老師 解答

2021-12-22 09:57

同學(xué),你好
你現(xiàn)在是沒有發(fā)票,為了區(qū)分
借:庫存商品-暫估

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 10:06

老師 那應(yīng)付賬款——暫估又是區(qū)分什么的啊

小菲老師 解答

2021-12-22 10:36

同學(xué),你好
應(yīng)付賬款——暫估,這是還沒有付錢

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 10:39

那我已經(jīng)付錢 貨物也收到 就是沒有票 你們怎么操作的

小菲老師 解答

2021-12-22 10:40

同學(xué),你好
借:庫存商品——暫估
貸:銀行存款

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-22 10:41

老師你太棒了 滿分 100分 感謝

小菲老師 解答

2021-12-22 10:43

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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同學(xué),你好,你要調(diào)的話,就要從頭開始,拿著銀行的流水明細跟賬里的明細賬,逐筆核對,檢查出原因再做調(diào)整
2024-08-12 09:26:14
你好;? 你們先去看什么原因?qū)е碌?;看是否是做錯了科目;? 要不要紅沖科目的??
2023-05-22 10:38:41
同學(xué),你好 你直接增加就可以,期初余額默認為是0
2021-10-23 14:16:59
同學(xué),你好 是的,需要沖銷 借:原材料 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù)
2021-12-22 09:00:22
你好 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款。
2021-01-12 13:44:38
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