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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-02 13:11

同學(xué)你好

用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平衡

夏楠 追問(wèn)

2021-03-02 13:14

老師,借方有銀行存款剩余5萬(wàn)元,借方還有原材料和給供應(yīng)商的預(yù)付款和一起有23萬(wàn),那我輸入財(cái)務(wù)期初余額就是銀行正常輸入,剩余的23萬(wàn)在貸方的利潤(rùn)分配未分配那里是嗎?

樸老師 解答

2021-03-02 13:18

對(duì)的
是這樣輸入填寫的

夏楠 追問(wèn)

2021-03-02 13:20

但是其他的比如是損益之類的要錄入嗎

樸老師 解答

2021-03-02 13:24

按照科目余額表的數(shù)據(jù)來(lái)

夏楠 追問(wèn)

2021-03-02 13:26

我們第一年就是做的流水賬,沒(méi)有科目余額表

樸老師 解答

2021-03-02 13:30

需要根據(jù)流水賬做分錄然后出科目余額表的

夏楠 追問(wèn)

2021-03-02 13:33

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2021-03-02 13:35

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

夏楠 追問(wèn)

2021-03-02 13:37

老師,我還有個(gè)問(wèn)題,就是20年年尾我們公司是負(fù)債,但是對(duì)公賬戶的余額里有五萬(wàn)多,和我們實(shí)際的賬是對(duì)不上的,因?yàn)楹芏噘~我們都是用自己的微信或者自己的賬戶轉(zhuǎn)的,這樣的話怎么辦

樸老師 解答

2021-03-02 13:39

掛其他應(yīng)付款就可以了

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同學(xué),你好 是的,需要沖銷 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2021-12-22 09:00:22
你好 借無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款。
2021-01-12 13:44:38
同學(xué),你好根據(jù)你2020年的科目余額表的余額做初始
2021-03-02 13:12:25
同學(xué)你好,你查詢?cè)路輳?月-10月看看。
2020-12-25 10:34:06
你好,銀行存款余額不能是負(fù)數(shù),資產(chǎn)余額不能為負(fù)值,負(fù)債余額也不能為負(fù)值
2020-11-17 10:43:37
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