我交給航天信息的維護(hù) 費(fèi)330元,如何做會(huì)計(jì)處理?可以直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
polaris
于2017-02-22 10:26 發(fā)布 ??1152次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-22 11:41
那月底需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2017-02-22 10:26:49

你好,不需要會(huì)計(jì)處理,直接銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)就抵扣了。
2019-05-29 08:39:17

你好,如果是合理?yè)p耗的,銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)到你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-07 17:14:34

直接收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票到稅務(wù)驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,根據(jù)銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行繳納增值稅
2017-08-01 19:09:35

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
購(gòu)進(jìn)時(shí),取得專票分錄:
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
因?yàn)橐?zèng)送給客戶所視同銷售處理其錄:
借:銷售費(fèi)用
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí),
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)本
貸:庫(kù)存商品
2020-04-17 16:24:52
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