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送心意

思頓喬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-20 17:11

您好,不需要做處理的,謝謝

正直的學(xué)姐 追問

2021-12-20 17:14

那我有產(chǎn)生增值稅需要抵扣這個(gè)稅控盤費(fèi)用時(shí)怎么處理呢

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:15

增值稅申報(bào)里面,稅費(fèi)減免里面有,自己可以去選擇。按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額;

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:16

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2012〕15號(hào))第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

正直的學(xué)姐 追問

2021-12-20 17:18

我是一般納稅人,只在產(chǎn)生銷售額,有銷項(xiàng)時(shí)才填寫嗎?像我現(xiàn)在都是0申報(bào)是不是先不填寫?

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:20

您好,是的,您的理解無誤

正直的學(xué)姐 追問

2021-12-20 17:23

這個(gè)沒有抵扣期限吧,比如我2022年才有銷售了,我到時(shí)候還能用我2021年初購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用抵扣嗎?

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:23

您好, 是可以的,謝謝

正直的學(xué)姐 追問

2021-12-20 17:23

抵扣時(shí)怎么做分錄

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:25

納稅人首次夠買稅控盤可以全額抵稅。
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費(fèi)用

正直的學(xué)姐 追問

2021-12-20 17:26

產(chǎn)生銷項(xiàng)的當(dāng)月申報(bào)時(shí)填減免稅額,然后做這個(gè)分錄對(duì)吧

思頓喬老師 解答

2021-12-20 17:28

您好,是的請(qǐng)問還有什么可以幫您的

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相關(guān)問題討論
您好,是的 需要填寫進(jìn)減免稅明細(xì)表
2021-10-14 11:49:11
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個(gè)分錄
2018-03-21 13:42:38
您好,不需要做處理的,謝謝
2021-12-20 17:11:36
你好,可以 的,然后可以全額減免的
2017-09-26 15:06:59
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
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