
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 增值稅留底稅額 代扣代交增值稅 都什么意思老師 什么時(shí)間用
答: 預(yù)交增值稅,這個(gè)是異地預(yù)繳的 待抵扣進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這個(gè)是不符合增值稅納稅義務(wù)的增值稅 增量留抵稅額,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的那一部分
老師你好,麻煩問(wèn)下已知進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,減免稅額,代扣代繳增值稅,銷項(xiàng)稅,求增值稅。增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免-代扣代繳),這公式對(duì)嗎?
答: 不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
要求:請(qǐng)分析甲企業(yè)當(dāng)月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額中哪些不得抵扣?并計(jì)算準(zhǔn)許從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額為多少?委托加工業(yè)務(wù)中,乙企業(yè)代扣代繳的消費(fèi)稅為多少?甲企業(yè)銷售A類高檔化妝品需要繳納的消費(fèi)稅為多少?甲公司抵償債務(wù)的C類高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為多少?甲公司當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額總額為多少?應(yīng)交增值稅為多少?
答: 學(xué)員你好,你的問(wèn)題不完整,老師沒(méi)辦法判斷能不能幫你解決


正直的裙子 追問(wèn)
2021-12-20 06:45
悠然老師01 解答
2021-12-20 10:53
悠然老師01 解答
2021-12-20 11:11
悠然老師01 解答
2021-12-20 11:11