老師,公司中秋發(fā)購物卡給員工做福利,但是股東沒有 問
同學,你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設計制作,廣告服務,活動 問
對方給你們開活動策劃,或者是廣告服務,或者是設計制作,你們開出去什么,他給你們開進來什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來,就不用開發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
您好,老師 如何拒絕客戶無理由的調高銷售單價(開票 問
涉嫌虛開發(fā)票,不能虛高單價開具 答

我的資產(chǎn)負債表對不上,我查了下明細帳,發(fā)現(xiàn)這兩個科目,一個是-數(shù) 一個是正數(shù)的 是不是有問題???
答: 您好!對不上的數(shù)據(jù)正好是這個數(shù)嗎?
為什么資產(chǎn)負債表中各個科目的期末數(shù)有的需要計算明細帳中的借方和貸方有的不需要
答: 科目性質決定的,~~~~~~~~~~
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往來科目的資產(chǎn)負債表 填列依據(jù)是? 明細賬的數(shù)? 我就總做不平
答: 你好 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額 應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)


宋生老師 解答
2017-02-20 16:23
宋生老師 解答
2017-02-20 16:29