@董孝彬老師有在嗎? 問
同學(xué)你好 老師這個點(diǎn)不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計(jì)設(shè)置的科目 問
您好,這個期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費(fèi)用計(jì)算 問
同學(xué),你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個人的名字嗎? 問
同學(xué),你好 不可以的 答

老師,請問怎么知道資產(chǎn)負(fù)債表各科目明細(xì)賬做平了
答: 你好,看你的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額是不是=所有者權(quán)益合計(jì)+負(fù)債合計(jì)
往來科目的資產(chǎn)負(fù)債表 填列依據(jù)是? 明細(xì)賬的數(shù)? 我就總做不平
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賬本如何分類比較好,比如資產(chǎn)負(fù)債的放在一起,等等,新手,請指導(dǎo),請問往來賬都包括什么科目,我想把明細(xì)賬分成3本,怎么分類比較好,說具體一點(diǎn)謝謝。
答: 您好同學(xué) 一般是明細(xì)賬是電腦賬自己分的同學(xué),手工賬一般是資產(chǎn)一本,負(fù)債 一本,所有者權(quán)益一本也可以

