
老師,我單位總部給我們打款20萬元,是借款明目打過來的,是叫我們單位領(lǐng)導(dǎo)給他們辦事。總部那邊下的是應(yīng)收款 這種情況我怎么操作合理???他們說叫我給開咨詢費票。我覺得不妥,您看怎么操作合理
答: 您好,可以暫緩開票,先掛其他應(yīng)付款,待事情處理好以后再看是否需要開票。
2018年支付了一次咨詢費,因為當時沒有發(fā)票就借其他應(yīng)收款,貸,銀行存款。現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)發(fā)票有取得,但之前沒更改過。那我現(xiàn)在202006月要怎么調(diào)整這筆分錄
答: 借管理費用貸其他應(yīng)收款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付給對方的咨詢費發(fā)票未到 計入其他應(yīng)收款對不對
答: 用“其他應(yīng)付款”更合適哦~ 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 等發(fā)票到了之后 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款 祝您工作順利


王艷菊 追問
2021-12-16 14:41
王艷菊 追問
2021-12-16 14:44
小玖老師 解答
2021-12-16 14:46
王艷菊 追問
2021-12-16 14:50
王艷菊 追問
2021-12-16 14:50
小玖老師 解答
2021-12-16 14:54
王艷菊 追問
2021-12-16 14:55
王艷菊 追問
2021-12-16 14:56
王艷菊 追問
2021-12-16 14:58
小玖老師 解答
2021-12-16 15:01