
以前的賬,現(xiàn)在查出來給一家公司掛應該賬款多掛了55.33,同樣是這家公司我們做進項稅又多做了33這個怎么調(diào)賬呢應付賬款
答: 您好!但是掛賬和做進項的時候是怎么做的分錄,做相反的分錄,然后金額用紅字沖減就可以了。
受托代銷商品款是什么意思,借方增加還是貸方增加?為什么對外銷售時,是貸受托代銷商品,為什么收到專票時是借受托代銷商品款,這什么意思啊不理解。我不太能理解借受托代銷商品款,借進項稅,貸應付賬款這筆,這怎么理解呢
答: 同學您好,借代銷商品款是因之前收到商品,記了這個過渡科目貸方,現(xiàn)在開了發(fā)票,確定為應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢一個問題了,公司沒有進項票,能做應付賬款嗎但是應該是以后一直都沒有進項票能做暫估入庫嗎暫估入庫是不是年底必須結轉
答: 沒有進項稅票的材料,結轉的成本不能稅前扣除,暫估入庫可以每月根據(jù)月底未開票金額做.
老師,我公司給其他公司先提前打了貨款,我公司掛成了預付賬款,其他公司進項票都到了,我掛的是應付賬款,那么我沖賬的時候把預付那一部分沖掉,剩下的還掛在應付可以嗎?還是一預到底呢?
老師,11月對方公司開的的專票已經(jīng)認證還沒有付款,11月我要把此筆業(yè)務做在應付賬款嗎,如果我不做應付賬款,12月付款時再做進項稅可以嗎
比如價稅合計是1130本月材料 20公斤單價50是知道單價的 我就借記原材料1000貸記應付賬款 下月來票 看金額沒有出入我就直接借進項稅130貸應付款130這樣可以嗎
你好,老師,上月做材料暫估,然后把供應商名稱弄錯了,這個月應該怎么調(diào)整呢?(上月分錄是:)借方:原材料,進項稅,貸方:應付賬款-(二級科目供應商寫錯了)


趙春霞 追問
2017-02-20 10:01
趙春霞 追問
2017-02-20 16:47
宋生老師 解答
2017-02-20 09:54
宋生老師 解答
2017-02-20 09:59
宋生老師 解答
2017-02-20 10:03
宋生老師 解答
2017-02-20 16:49