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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-20 09:57

對方開發(fā)票來我們先掛賬的,掛賬的時候進項稅就多做了33 
另外一張憑證掛應付的時候又多做了55.33

趙春霞 追問

2017-02-20 10:01

具體的怎么做分錄呢,老師

趙春霞 追問

2017-02-20 16:47

借原材料主要材料   應交稅費應交增值稅進項稅額   貸應付賬款

宋生老師 解答

2017-02-20 09:54

您好!但是掛賬和做進項的時候是怎么做的分錄,做相反的分錄,然后金額用紅字沖減就可以了。

宋生老師 解答

2017-02-20 09:59

您好!你一個一個沖減,哪個憑證錯了就更正哪個。

宋生老師 解答

2017-02-20 10:03

您好!對方開發(fā)票來你掛賬的分錄怎么做的呢?借原材料等 應交稅費-應交增值稅(進行稅額)-33 貸應付賬款等

宋生老師 解答

2017-02-20 16:49

您好!你當時多做了33塊進項,必然導致有其他科目也錯了,你的分錄借原材料主要材料 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應付賬款 這里面應付賬款是不是也多做了,還是材料少做了。

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相關問題討論
您好!但是掛賬和做進項的時候是怎么做的分錄,做相反的分錄,然后金額用紅字沖減就可以了。
2017-02-20 09:54:51
同學您好,借代銷商品款是因之前收到商品,記了這個過渡科目貸方,現(xiàn)在開了發(fā)票,確定為應付賬款
2022-03-03 20:09:50
沒有結算就掛應收賬款下面這個
2020-06-05 19:03:57
沒有進項稅票的材料,結轉的成本不能稅前扣除,暫估入庫可以每月根據(jù)月底未開票金額做.
2016-12-13 16:38:43
這個做借應付賬款 2000貸營業(yè)外收入,不需要進項稅額轉出
2020-04-13 19:32:22
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